If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
You need a JavaScript enabled browser to view this Publication
Please follow these steps to view the Publication:
Enable JavaScript in your browser
Refresh this page
Best regards
Zmags
<br /> Beskæftigelsesområdet på 643 mio. kr., svarende til<br /> 22 pct. af kommunens udgifter i 2012.<br /> <br /> Udgiftsposten Administration dækker over udgifter<br /> til borgerrettede aktiviteter, administrative stØtte-<br /> funktioner og udgifterne til byrådets virke, råd og<br /> nævn mv. De borgerrettede aktiviteter består bl.a.<br /> af borgerservicecentret, jobcentret, den sociale<br /> sagsbehandling. De administrative stØttefunktioner<br /> udgØr funktioner som Økonomi, personale- og ejen-<br /> domsadministration, IT mv. Udgifterne til byrådets<br /> virke, råd og nævn omfatter primært udgifter til<br /> vederlag. I alt vil administrationsområdet have<br /> udgifter i 2012 for 271 mio. kr. Udgifter til Ejen-<br /> domsleasing udgår i 2012, da Byrådet i
Økonomi og kvalitet 2012FRISAT OFFENTLIG SEKTOR
Økonomi og kvalitet 2012FRISAT OFFENTLIG SEKTOR
2
2
IndholdsfortegnelseGenerelle budgetbemærk
IndholdsfortegnelseGenerelle budgetbemærk
Budget 2012 - 2015ForordByrådet vedtog de
Budget 2012 - 2015ForordByrådet vedtog de
Fra 2014 er kommunens budget gjort uafhængigtaf
Fra 2014 er kommunens budget gjort uafhængigtaf
landets laveste ungdomsarbejdslØshed. Der afsæt-
landets laveste ungdomsarbejdslØshed. Der afsæt-
6 RPOHGLIULNRPPXQHIRUV¡JHWV¡JHVJHYLQVWHU ved a
6 RPOHGLIULNRPPXQHIRUV¡JHWV¡JHVJHYLQVWHU ved a
Forudsætningerne for Budget 2012-2015'
Forudsætningerne for Budget 2012-2015'
Leasede kØretØjer omfatter en bred vifte – græs-
Leasede kØretØjer omfatter en bred vifte – græs-
Aktiv budgetopfØlgningDer sikres en tæt opfØlgni
Aktiv budgetopfØlgningDer sikres en tæt opfØlgni
Beskæftigelsesområdet på 643 mio. kr., svarende t
Beskæftigelsesområdet på 643 mio. kr., svarende t
Budget 2012 - 2015I tal og tekst
Budget 2012 - 2015I tal og tekst
Budgetteret overskud på den ordinære driftResult
Budgetteret overskud på den ordinære driftResult
Politikområde 1: Natur og MiljØ1. Indlednin
Politikområde 1: Natur og MiljØ1. Indlednin
NaturstrategiDer udarbejdes i 2011/2012 en natur
NaturstrategiDer udarbejdes i 2011/2012 en natur
3ROLWLNRPUnGH 9HMHRJ7UD¿N1. Indledning2P
3ROLWLNRPUnGH 9HMHRJ7UD¿N1. Indledning2P
sættes en vurdering af materielbehovet med henbli
sættes en vurdering af materielbehovet med henbli
Politikområde 4: Kommunale Ejendommeog Arealer
Politikområde 4: Kommunale Ejendommeog Arealer
sere arealudnyttelsen. En optimal anvendelse afa
sere arealudnyttelsen. En optimal anvendelse afa
4. Økonomi
4. Økonomi
21
21
Politikområde 5: Fritid og Erhverv1. Indled
Politikområde 5: Fritid og Erhverv1. Indled
Fokusområde: ErhvervMål: 9LUNVRPKHGHURJLY UNV
Fokusområde: ErhvervMål: 9LUNVRPKHGHURJLY UNV
Politikområde 6: Skoler1. IndledningSkole
Politikområde 6: Skoler1. IndledningSkole
Faglighed og inklusionMed baggrund i den nationa
Faglighed og inklusionMed baggrund i den nationa
26Mål:Energiforbruget på skolerne skal reducere
26Mål:Energiforbruget på skolerne skal reducere
Fredensborg Kommunes udgifter i perioden 2008 til
Fredensborg Kommunes udgifter i perioden 2008 til
Politikområde 7: Unge og Integration1. Indl
Politikområde 7: Unge og Integration1. Indl
3. Udviklingsmål for servicenMål:I udmØntnings
3. Udviklingsmål for servicenMål:I udmØntnings
Politikområde 8: BØrn1. IndledningOmrådet
Politikområde 8: BØrn1. IndledningOmrådet
computere, digitale kamera, GPS systemer m.m.i g
computere, digitale kamera, GPS systemer m.m.i g
Beskrivelse af målopfyldelse:
Beskrivelse af målopfyldelse:
33
33
Politikområde 9: Kultur og Turisme1. Indled
Politikområde 9: Kultur og Turisme1. Indled
Beskrivelse af målopfyldelse )RUVODJWLOIUHPWLGL
Beskrivelse af målopfyldelse )RUVODJWLOIUHPWLGL
Politikområde 10: Udsatte BØrn og Unge1. In
Politikområde 10: Udsatte BØrn og Unge1. In
enkelte familie indgår i et samarbejde for at stØ
enkelte familie indgår i et samarbejde for at stØ
Politikområde 11: Beskæftigelse1. Indlednin
Politikområde 11: Beskæftigelse1. Indlednin
Mål:Antallet af sygedagpengeforlØb over 52 uger
Mål:Antallet af sygedagpengeforlØb over 52 uger
A-dagpenge)UDMDQXDUKDUNRPPXQHQPHG¿QDQVLHUHW
A-dagpenge)UDMDQXDUKDUNRPPXQHQPHG¿QDQVLHUHW
41
41
Politikområde 12: Sundhed ogForebyggelse1.
Politikområde 12: Sundhed ogForebyggelse1.
3. Udviklingsmål for servicenSundhedsfremme og
3. Udviklingsmål for servicenSundhedsfremme og
Politikområde 13: Pleje og Omsorg1. Indledn
Politikområde 13: Pleje og Omsorg1. Indledn
3. Udviklingsmål for servicenÆldre og Handicap
3. Udviklingsmål for servicenÆldre og Handicap
Politikområde 14: Handicap ogSocialpsykiatri
Politikområde 14: Handicap ogSocialpsykiatri
3. Udviklingsmål for servicenMål 1:Borgere med
3. Udviklingsmål for servicenMål 1:Borgere med
4. ØkonomiDet samlede budget til politikområdet
4. ØkonomiDet samlede budget til politikområdet
49
49
Politikområde 15: Beredskab1. IndledningN
Politikområde 15: Beredskab1. IndledningN
Et andet eksempel er brandvæsenets lØft af borger
Et andet eksempel er brandvæsenets lØft af borger
Politikområde 16:%RUJHUVHUYLFHDGPLQLVWUDWLYog p
Politikområde 16:%RUJHUVHUYLFHDGPLQLVWUDWLYog p
pension, boligstØtte, barselsdagpenge eller bØrne
pension, boligstØtte, barselsdagpenge eller bØrne
Konkret er det målsætningen, at 30 pct. af henven
Konkret er det målsætningen, at 30 pct. af henven
55
55
Politikområde 17: Finansiering1. Indledning
Politikområde 17: Finansiering1. Indledning
Diagram 2. Afdækningen af gæld 2010 – 2024
Diagram 2. Afdækningen af gæld 2010 – 2024
3. ØkonomiPerioden 1. januar 2010 - 14.11.2011
3. ØkonomiPerioden 1. januar 2010 - 14.11.2011
ØKONOMIFinansiering
ØKONOMIFinansiering
Politikområde 18: Anlæg1. IndledningPolit
Politikområde 18: Anlæg1. IndledningPolit
anlægsrammen til genopretning fra 2011 til 2012 e
anlægsrammen til genopretning fra 2011 til 2012 e
HovedoversigtØKONOMI1000 kr. / 2012 priser
HovedoversigtØKONOMI1000 kr. / 2012 priser
Hovedoversigten viser, hvordan årets resultat for
Hovedoversigten viser, hvordan årets resultat for
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJ6SHFL¿NDWLRQDI
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJ6SHFL¿NDWLRQDI
1000 kr.Indtægt02 Transport og infrastruktur0
1000 kr.Indtægt02 Transport og infrastruktur0
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJFortsat1000 kr.U
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJFortsat1000 kr.U
1000 kr.Indtægt13 Andre faste ejendomme703 Hu
1000 kr.Indtægt13 Andre faste ejendomme703 Hu
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJFortsat1000 kr.I
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJFortsat1000 kr.I
1000 kr.Indtægt15 Fritidshjem431 RengØring70
1000 kr.Indtægt15 Fritidshjem431 RengØring70
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJFortsat1000 kr.U
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJFortsat1000 kr.U
1000 kr.Indtægt02 Transport og infrastruktur4
1000 kr.Indtægt02 Transport og infrastruktur4
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJFortsat1000 kr.U
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJFortsat1000 kr.U
1000 kr.Indtægt525 Haver til maver652 Foranst
1000 kr.Indtægt525 Haver til maver652 Foranst
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJFortsat1000 kr.U
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJFortsat1000 kr.U
1000 kr.UdgiftIndtægt703 Husleje1.487705 In
1000 kr.UdgiftIndtægt703 Husleje1.487705 In
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJFortsat1000 kr.I
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJFortsat1000 kr.I
1000 kr.UdgiftIndtægt712 Vand90713 Renovati
1000 kr.UdgiftIndtægt712 Vand90713 Renovati
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJFortsat1000 kr.I
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJFortsat1000 kr.I
1000 kr.UdgiftIndtægt060 Kunstfond142400 Pe
1000 kr.UdgiftIndtægt060 Kunstfond142400 Pe
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJFortsat1000 kr.I
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJFortsat1000 kr.I
1000 kr.Indtægt500 PuljebelØb til fællesaktivi
1000 kr.Indtægt500 PuljebelØb til fællesaktivi
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJFortsat1000 kr.U
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJFortsat1000 kr.U
1000 kr.Indtægt004 Refusion vedrØrende introdu
1000 kr.Indtægt004 Refusion vedrØrende introdu
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJFortsat1000 kr.I
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJFortsat1000 kr.I
1000 kr.Indtægt801 Betaling til/fra kommuner0
1000 kr.Indtægt801 Betaling til/fra kommuner0
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJFortsat1000 kr.I
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJFortsat1000 kr.I
1000 kr.Indtægt008 Personlig assistance til ha
1000 kr.Indtægt008 Personlig assistance til ha
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJFortsat1000 kr.U
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJFortsat1000 kr.U
1000 kr.UdgiftIndtægt061 Tilskud200162 Proj
1000 kr.UdgiftIndtægt061 Tilskud200162 Proj
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJFortsat1000 kr.I
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJFortsat1000 kr.I
1000 kr.UdgiftIndtægt34 Plejehjem og beskytte
1000 kr.UdgiftIndtægt34 Plejehjem og beskytte
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJFortsat1000 kr.I
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJFortsat1000 kr.I
1000 kr.UdgiftIndtægt440 Salg1.227-1.32445
1000 kr.UdgiftIndtægt440 Salg1.227-1.32445
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJFortsat1000 kr.U
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJFortsat1000 kr.U
1000 kr.Indtægt.RPPXQDOHVSHFLDOVNROHUMIIRONHVN
1000 kr.Indtægt.RPPXQDOHVSHFLDOVNROHUMIIRONHVN
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJFortsat1000 kr.I
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJFortsat1000 kr.I
1000 kr.Indtægt41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
1000 kr.Indtægt41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJFortsat1000 kr.I
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJFortsat1000 kr.I
1000 kr.UdgiftIndtægt710 Digitalisering1875
1000 kr.UdgiftIndtægt710 Digitalisering1875
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJFortsat1000 kr.U
6SHFL¿NDWLRQDIEHYLOOLQJFortsat1000 kr.U
1000 kr.UdgiftIndtægt68 Realkredit73870 Kom
1000 kr.UdgiftIndtægt68 Realkredit73870 Kom
BevillingsoversigtØKONOMI Budget
BevillingsoversigtØKONOMI Budget
ØKONOMI Budget Budget
ØKONOMI Budget Budget
Tværgående artsoversigtDen tværgående ar
Tværgående artsoversigtDen tværgående ar
105
105
Takstoversigt 2011-2012ØKONOMI20112012ÆLD
Takstoversigt 2011-2012ØKONOMI20112012ÆLD
ØKONOMI20112012Ændret anvendelse
ØKONOMI20112012Ændret anvendelse
FRISAT OFFENTLIG SEKTORFredensborg KommuneEgeva
FRISAT OFFENTLIG SEKTORFredensborg KommuneEgeva